• 検索結果がありません。

第2四半期決算説明資料 決算説明資料 | IRライブラリ | 株主・投資家の皆さまへ | HARADA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "第2四半期決算説明資料 決算説明資料 | IRライブラリ | 株主・投資家の皆さまへ | HARADA"

Copied!
17
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

原田工業株式会社

原田工業株式会社

Harada Industry Co.,

Harada Industry Co.,

Ltd.

Ltd.

四半期

四半期

決算説明資料

決算説明資料

こ 資料 日現在 将来 関す 前提ヷ見通 しヷ計画 基 く予測 含ま ます 世界経済ヷ競合状況ヷ 替 変動等

わ リ や不確定要因 よ 実際 業績 記載 予測と大幅 異 能性 あ ます

証券コヸド

証券コヸド

6904

6904

ム ト

ム ト http://http://www.harada.co.jpwww.harada.co.jp// 電波職人 ト

(2)

当社概要

当社概要 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 4

主要

ルヸプ国

ヷ海外拠

‐‐‐‐‐‐‐‐‐4

当第

四半期決算

ㄥ期実績

及び通期見通し

連結

当第

四半期

累計

決算

ㄥ期実績

1

要約第

四半期連結損益計算書

実績比較

‐‐ 6

要約第

四半期連結

借対照表‐‐‐‐‐‐‐‐ 7

売ㄥ

推移‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 8

4

売ㄥ構成比

比較

報告

メント

‐‐‐‐‐ 9

5

連結キャッ

ュヷフロヸ計算書‐‐‐‐‐‐‐‐10

連結

通期見通し

1

要約連結損益計算書

前期実績比較

‐‐‐‐‐11

売ㄥ

推移

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐1シ

売ㄥ構成比

比較

報告

メント

‐‐‐‐‐1ス

参考

自動車動向

1

自動車動向‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐15

北米自動車生産動向‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐16

自動車生産動向‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐16

4

ア自動車生産動向‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐17

(3)

(4)

◆設立

◆設立

◆ 社

◆ 社 東京都品 区 大井

◆資 金

◆資 金 億 万

◆従業員

◆従業員 シ50 ルヸプ全体 ス,4ス0 うち臨時1,058 台シ010 9 現在

◆関係会社

◆関係会社 連結子会社 国連結 社ヷ海外 社

米国 英国 タイ 中国 ベトナム メキ コ他

◆事業 容

◆事業 容

自動車用アンテナ 無線ヷ情報通信用アンテナ 携帯機器用アンテナ ア チュエヸタヸ及び各種自動車部品 電子機器 電子部品 製造販売

◆公式

◆公式リレリレ http://www.harada.co.jp/

当社概要

当社概要

主要

ルヸプ国

ヷ海外拠

主要

ルヸプ国

ヷ海外拠

ナシ010

9

現在)

ヷ原田工業株式会社ナ

)

主要

ルヸプ会社

主要

ルヸプ会社

ヷ原田通信株式会社新潟工場ナ

-

)

ヷ原田通信株式会社岩手工場ナ

-

)

ヷ原田商事株式会社ナ

)

海外

海外

ヷリARAホA ル年ポS゙RY OF A平ERルヘA,ル年ヘ. ナ

A)

ヷリARAホA ル年ポS゙RルES ナE゚ROレE) ③ル平ル゙Eホ ナ

)

ヷリARAホA Asia-レacific ③td. ナ

)

ヷ大連原田工業

限公司 ナ

)

(5)

当第

当第

四半期決算

四半期決算

ㄥ期実績

ㄥ期実績

及び通期見通し

及び通期見通し

(6)

1

要約第

四半期連結損益計算書

実績比較

連結

当第

四半期

累計

決算

ㄥ期実績

台中間期 当期純利益を 倍 し 計算し ます

台当ㄥ期計画 計算 い 10/ス期 純資産 部合計 期初計画 を使用し ます

百万

期別

前ㄥ期実績 構成比

当第

四半

期計画

構成比

当第

四半

期実績

構成比

対実績

09/9

10/9

10/9

増減額

日 国 市場 増加 +716 ア ア ア ア市場 増加 +895 北中米 北中米市場 増加 +1,765 欧 欧 市場 増加 +18ス

替 影響 △ス17

四 半 期

△ 551

△7.1ッ

ス40

ス.5ッ

ス09

シ.8ッ

860

税金費用 増加 よ 利益 減少 △シ49

ナ参考)

1゚S$=\95.99 1゚S$=\90.00 1゚S$=\91.0シ

替レヸト

1£ =\144.シ6 1£ =\145.00 1£ =\1ス8.4ス

△15.7ッ

9.スッ

8.6ッ

摘要

対前期

営業利益

9,750

510

売ㄥ 増加等 よ 売ㄥ総利益 増加 +1,607

ス,シ44

売ㄥ高

経常利益

7,8シシ

△ ス68

△ 48シ

税 金 等 調 整 前

第 四 半 期 純 利 益

△ 504

△6.4ッ

450

4.6ッ

特別損益 減少 よ 利益 減少 △ス15

営業外損益 増加 よ 利益 増加 +4

5.5ッ

販管費 増加 よ 利益 減少 △185

8.5ッ

1,4シ1

1,4シ6

606

1,110

11,066

1,05ス

944

100.0ッ

9.5ッ

4.7ッ 100.0ッ

△4.7ッ

△6.シッ

100.0ッ

5.シッ

460

成 ス 期第シ四半期 累計 決算 連結 総括

(7)

要約第シ四半期連結

借対照表

位 百万

前期実績

構成比

当第シ四半期

構成比

実績

10/ス

10/9

現金及び預金 減少 △9ス6 た 卸し資産 増加 +シ07

売ㄥ高 増加 よ 手形及び売掛金 増加 +544

形固定資産 減少 △シス9 無形固定資産 減少 △18 投資そ 他 資産 増加 +ス6

資産合計

19,9スシ 100.0ッ

19,607 100.0ッ

△ スシ5

注 増加 よ 支払手形及び 掛金 増加 +シ86

短期借入金 減少 △1,4シ8

1 返済予定 長期借入金 増加 +ス,000

債合計

1シ,799

64.シッ

1シ,ス19

6シ.8ッ

△ 480

当期純利益等 よ 利益剰余金 増加 +シ00 そ 他 価証券評価差額金 減少 △ス1

債ヷ純資産合計

19,9スシ 100.0ッ

19,607 100.0ッ

△ スシ5

ナ参考)

1゚S$=\9シ.07 1゚S$=\88.49

替レヸト

1£ =\146.44 1£ =\1スス.04

純資産合計

流動資産

15,0ス8

75.4ッ

8,471

4シ.5ッ

7,1スス

ス5.8ッ

7,シ87

シ1.7ッ

1,ス81

固定資産

4,894

シ4.6ッ

4,67シ

シス.8ッ

固定 債

4,スシ8

流動 債

55.8ッ

シ,467

7.0ッ △ シ,947

ス7.シッ

154

対前期

増減額

摘要

期別

長期借入金 減少 △ス,000

10,9ス8

14,9ス4

(8)

売ㄥ

推移

位 百万

期別

前ㄥ期実績

当第 四半期計画 当第 四半期実績

07/9

08/9

09/9

10/9

10/9

売ㄥ高

1ス,567

1シ,878

7,8シシ

9,750

11,066

ナ参考)

1゚S$=\1シ0.50

1゚S$=\104.61

1゚S$=\95.99

1゚S$=\90.00

1゚S$=\91.0シ

替レヸト

1£ =\シス8.16

1£ =\シ07.64

1£ =\144.シ6

1£ =\145.00

1£ =\1ス8.4ス

0

シ,000

4,000

6,000

8,000

10,000

1シ,000

14,000

(9)

4

売ㄥ構成比

比較ナ報告

メント

位 百万 前第 四

半期実績

当第 四半 期期初計画

09/9 10/9 10/9 対前ㄥ期 対計画 金額 金額 金額 増減額 増減額 日 4,401 4,41ス 5,118 717 705 ア ア 8シ8 1,44シ 1,6ス5 807 19ス 北中米 シ,169 ス,1シ5 ス,7ス0 1,561 605 欧 4シシ 768 581 159 △ 187 合計 7,8シシ 9,750 11,066 ス,シ44 1,ス16

当第 四半期実績

前第 四半期実績 09/9

ア ア 10.6ッ

欧 5.4ッ 北中米

シ7.7ッ

日 56.スッ

当第 四半期実績 10/9

ア ア 14.8ッ

欧 5.スッ 北中米

スス.7ッ

(10)

5

連結キャッ

ュヷフロヸ計算書

位 百万

前期実績 当第 四半期実績

07/0ス

08/ス

09/ス

10/ス

10/9

営業活動 よ キ

1,76シ

ス06

シ,055

86ス

501

投資活動 よ キ

△ 1,シ50

△ 515

△ 570

△ 459

△ 14シ

務活動 よ キ

△ 847

△ 588

1,670

414

△ 1,シ07

現金及び現金 等物 期首残高

ス,6ス7

ス,シ97

シ,4ス0

4,94シ

5,777

現金及び現金 等物 期 残高

ス,シ97

シ,4ス0

4,94シ

5,777

4,84ス

△ シ,000

△ 1,000

0

1,000

シ,000

ス,000

4,000

5,000

6,000

07/0ス

08/ス

09/ス

10/ス

10/9

前期実績

当第 四半期実績

位 百万

(11)

1

要約連結損益計算書

前期実績比較

連結

通期見通し

台ㄦ期 替レヸト =¥80.00を予想し い

百万

前期

構成

期初

構成

修正

構成

実績

計画

計画

10/ス

11/ス

11/ス

日 国 市場 増加 +48ス ア ア ア ア市場 増加 +1,シ1ス 北中米 北中米市場 増加 +シ,ス70 欧 欧 市場 増加 +449

替 影響 △1,119

売ㄥ 増加等 よ 売ㄥ総利益 増加 +1,5ス7 販管費 増加 よ 利益 減少 △シ8ス

当期純利益

△ 64

△0.4ッ

670

ス.4ッ

700

ス.スッ

764

税金費用 増加 よ 利益 減少 △119

ㄥ期 1゚S$=\91.0シ

1゚S$=\9ス.7シ 1゚S$=\90.00 実績 1£ =\1ス8.4ス

1£ =\146.6ス 1£ =\145.00 ㄦ期 1゚S$=\80.00 予想 1£ =\1ス0.00

△0.9ッ 8.9ッ 9.5ッ

ス,ス98

4.5ッ

1,080

100.0ッ

7.5ッ

6.8ッ

5.1ッ

シ1,シ00

100.0ッ

1.9ッ

税金等調整前

当期純利益

196

1.1ッ

売ㄥ高

経常利益

17,80シ

ス46

100.0ッ

5.1ッ

4.6ッ

1,440

1,600

19,500

1,000

900

870

シ0シ

特別損益 減少 よ 利益 減少 △ス5ス

摘要

対前期

対前期

増減額

期別

ナ参考)

替レヸト

1,シ54

1,シス8

営業外損益 減少 よ 利益 減少 △16

884

営業利益

(12)

売ㄥ

推移

百万

期別

前期実績

期初計画

修正計画

08/ス

09/ス

10/ス

11/ス

11/ス

売ㄥ高

シ7,7スス

シ1,75シ

17,80シ

19,500

シ1,シ00

ナ参考)

1゚S$=\117.71

1゚S$=\10シ.81 1゚S$=\9ス.7シ

1゚S$=\90.00

1゚S$=\80.00

替レヸト

1£ =\シス5.94

1£ =\190.5シ

1£ =\146.6ス

1£ =\145.00

1£ =\1ス0.00

0

4,000

8,000

1シ,000

16,000

シ0,000

シ4,000

シ8,000

(13)

売ㄥ構成比

比較ナ報告

メント

位 百万

前期実績 期初計画

10/ス 11/ス 11/ス 対前期 対計画 金額 金額 金額 増減額 増減額 日 9,シ57 9,0ス8 9,740 48ス 70シ ア ア シ,ス46 シ,960 ス,シス6 890 シ76 北中米 5,シ75 5,970 6,969 1,694 999 欧 9シス 1,5ス0 1,シ5シ スシ9 △ シ78 合計 17,80シ 19,500 シ1,シ00 ス,ス98 1,700

修正計画

前期実績 10/ス

ア ア 1ス.シッ

欧 5.シッ 北中米

シ9.6ッ

日 5シ.0ッ

修正計画 11/ス

ア ア 15.スッ

欧 5.9ッ 北中米

スシ.9ッ

(14)

参考

自動車動向

(15)

参考

自動車動向

自動車動向

メヸカヸ別生産 数 位 千 国 生産 数 位 千

トヨタ 日産 ㄤ菱 マツダ 田 キ そ 他 合計 08 度実績 09 度実績 10 度見込 08 度ㄥ期実績 シ,007 649 410 560 605 610 947 5,790 生産 数 9,99ス 8,865 定 09 度ㄥ期実績 1,ス59 458 198 ス85 ス94 4シ0 6ス8 ス,855

10 度ㄥ期実績 1,61シ 574 スシシ 454 486 546 786 4,78ス

0 500 1,000 1,500 シ,000

トヨタ 日産 ㄤ菱 マツダ 田 キ そ 他 位 千

08 度ㄥ期実績

09 度ㄥ期実績

10 度ㄥ期実績

0 シ,000 4,000 6,000 8,000 10,000 1シ,000

(16)

北米自動車生産動向

北米自動車生産 数 位 千 欧 自動車生産 数 位 千

生産 数 7,105 ス,605 6,084 生産 数 10,9シ6 7,ス96 8,959 09 1 1日~

09 6 ス0日

10 1 1日~ 10 6 ス0日 08 1 1日~

08 6 ス0日

09 1 1日~ 09 6 ス0日

10 1 1日~ 10 6 ス0日

08 1 1日~ 08 6 ス0日 0

シ,000 4,000 6,000 8,000

08 1 1日~ 08 6 ス0日

09 1 1日~ 09 6 ス0日

10 1 1日~ 10 6 ス0日 位 千

0 シ,000 4,000 6,000 8,000 10,000 1シ,000

08 1 1日~ 08 6 ス0日

09 1 1日~ 09 6 ス0日

10 1 1日~ 10 6 ス0日 位 千

(17)

ア自動車生産動向

資料

シ010

11

シ6日現在

将来

関す

前提ヷ見通しヷ計画

く予測

含ま

ます

世界経済ヷ競合

状況ヷ

変動等

不確定要因

実際

業績

記載

測と大幅

能性

ます

ア ア自動車生産 数 位 千

生産 数 9,915 9,604 14,シ41 08 1 1日~

08 6 ス0日

09 1 1日~ 09 6 ス0日

10 1 1日~ 10 6 ス0日 0

シ,000 4,000 6,000 8,000 10,000 1シ,000 14,000 16,000

08 1 1日~ 08 6 ス0日

09 1 1日~ 09 6 ス0日

10 1 1日~ 10 6 ス0日 位 千

参照

関連したドキュメント

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

報告書見直し( 08/09/22 ) 点検 地震応答解析. 設備点検 地震応答解析

2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月

2018年 8月 1日 (株)ウォーターエージェンシーと、富士市公共下水道事業における事業運営の効率化 に関するVE(Value

2018年 1月10日 2つの割引と修理サービスの特典が付いた「とくとくガス床暖プラン」の受付を開始 2018年

 現在 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

 新・総合特別事業計画(コスト削減額[東電本体 ※1 ]

2017年 8月25日 収益力改善・企業価値向上のための新組織「稼ぐ力創造ユニット」の設置を決定 2017年 9月